沪市上市公司公告(5月12日)

2020-05-12 08:51:03 来源:

信披有违规 内控存缺陷 银鸽投资及其时任董事长等被通报批评

  中证网讯(记者周松林)经上交所查明,银鸽投资(600069)在信息披露方面存在违规,公司内部控制存在缺陷。5月11日,上交所公布纪律处分决定,对银鸽投资及其时任董事长兼总经理顾琦、时任财务总监汪君、时任董事会秘书邢之恒、时任独立董事兼审计委员会召集人赵海龙予以通报批评。上述纪律处分将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。

  业绩预告不准确且未及时更正

  2019年1月31日,公司披露2018年业绩预亏公告称,预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为-2700万元到-3200万元,同比将出现亏损,并称不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  2019年4月20日,公司披露业绩预告更正公告称,预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为-8800万元左右,更正原因主要是对公司应收款项、存货补提坏账准备及对公司享有债权的滞纳金收益未予确认。

  2019年4月26日,公司披露2018年年度报告,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-8868万元。

  上交所表示,公司预告业绩与实际业绩差异较大,差异幅度达177%,公司披露业绩预告不准确。同时,公司未在相关公告中对可能影响业绩预告准确性的相关风险进行提示,风险提示不充分。此外,公司迟至2019年4月20日才发布业绩预告更正公告,更正公告披露不及时。

  公司内部控制存在缺陷

  另据查明,公司内部控制存在缺陷,导致2018年年度报告相关信息披露不完整、内部控制被出具否定意见。

  2017年,公司入伙由公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司与北京乾诚聚富资产管理有限公司设立的营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“营口乾银”),并约定公司作为有限合伙人,认缴出资1.4亿元。根据年审会计师事务所对公司出具的2018年度内部控制审计报告和公司对2018年年度报告审核问询函的回复公告,截至2018年12月31日,公司对营口乾银实缴投资金额为12650万元。因其他合伙人均未实际出资,根据合伙协议,公司已实际拥有对营口乾银100%的权益,应当对其享有实际控制权。

  公司内部控制存在重大缺陷,未能对营口乾银及其下属子公司实施有效控制,也无法获取营口乾银及其下属子公司的财务资料以供审计,导致公司2018年年度报告未能将营口乾银纳入公司合并报表范围,相关信息披露不完整。同时,因上述情况,公司2018年度财务报告和内部控制审计报告被会计师事务所分别出具保留意见和否定意见。

  2019年8月17日,公司披露公告称,已就上述事项提起诉讼。但截至目前,公司仍未对2018年年度报告进行调整。

国网英大:获得政府补助144.89万元

  国网英大600517)5月11日晚间公告称,公司下属子公司2020年4月累计收到政府补助资金1,448,914.82元(未经审计)。

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